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Mercredi 03 décembre 2008

92 - Conseil général des Hauts-de-Seine

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LE BUDGET

Les dépenses du département


Comment sont-elles réparties ?


Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1159,6 M€ et les dépenses d'investissement à 903,6 M€ (chiffres 2006).
Répartition des dépenses réelles de fonctionnement du budget primitif 2006
Répartition des dépenses réelles d'investissement du budget primitif 2006 (hors réaménagement de dette)

Le budget 2005 intègre pour la première fois des crédits consacrés au financement des opérations décidées lors des états généraux : soit environ 34 M€ pour ce premier exercice.

Par ailleurs, les dépenses relevant du secteur de l'enseignement sont en forte progression - 30 M€ -, ceci afin de tenir compte du nombre important d'opérations en cours relatives à la construction-réhabilitation de collèges et cités scolaires du département.

Figurent également en forte hausse les crédits consacrés aux transports, et notamment aux transports en commun dont la dotation a presque doublé pour atteindre 30 M€.
Cela répond aux besoins générés par le lancement ou la poursuite de création ou de développement d'infrastructures lourdes du type tramway (création ligne Châtillon-Vélizy) ou métro (prolongement de la ligne 13).

Les dépenses consacrées à l'action sociale augmentent aussi sensiblement : + 15 M€, en raison du transfert d'un certain nombre de compétences en la matière.

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement du budget primitif 2006


(En millions d'euros)

Services généraux

129,0

Sécurité

32,5

Enseignement

76,8

Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

38,2

Prévention médico-sociale

45,4

Action sociale (hors RMI et APA)

472,7

Revenu minimum d'insertion (RMI)

142,6

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

55,0

Réseaux et infrastructures

27,7

Aménagement et environnement

46,1

Transports

50,3

Développement

14,4

Autres

3,3

Total hors dette

1 134,0

Dette

25,6

Total

1 159,6

Répartition des dépenses réelles d'investissement du budget primitif 2006 (hors réaménagement de dette)


(En millions d'euros)

Services généraux

14,0

Sécurité

5,5

Enseignement

101,4

Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

9,0

Prévention médico-sociale

4,2

Action sociale (hors RMI et APA)

13,8

Revenu minimum d'insertion (RMI)

1,0

Réseaux et infrastructures

68,4

Aménagement et environnement

102,1

Transports

27,8

Développement

3,9

Autres

12,5

Total hors dette

363,6

Dette

540,0

Total

903,6

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